鹰眼预警:汇中股份营业收入下降
- 0次浏览 发布时间:2025-04-18 04:20:00
来源:新浪财经-鹰眼工作室
新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月18日,汇中股份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为3.86亿元,同比下降22.19%;归母净利润为5772.47万元,同比下降44.65%;扣非归母净利润为3956.6万元,同比下降60.07%;基本每股收益0.2895元/股。
公司自2014年1月上市以来,已经现金分红11次,累计已实施现金分红为2.64亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对汇中股份2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为3.86亿元,同比下降22.19%;净利润为5841.8万元,同比下降44.74%;经营活动净现金流为8357.7万元,同比增长39.45%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 营业收入下降。报告期内,营业收入为3.9亿元,同比下降22.19%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 5.07亿 | 4.96亿 | 3.86亿 |
营业收入增速 | -3.07% | -2.32% | -22.19% |
• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.6亿元,同比大幅下降44.65%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
归母净利润(元) | 1.09亿 | 1.04亿 | 5772.47万 |
归母净利润增速 | -30.07% | -3.89% | -44.65% |
• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为0.4亿元,同比大幅下降60.07%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
扣非归母利润(元) | 1.02亿 | 9909.73万 | 3956.6万 |
扣非归母利润增速 | -31.23% | -2.39% | -60.07% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为44.67%、59.72%、73.23%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款(元) | 2.27亿 | 2.96亿 | 2.82亿 |
营业收入(元) | 5.07亿 | 4.96亿 | 3.86亿 |
应收账款/营业收入 | 44.67% | 59.72% | 73.23% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降22.19%,经营活动净现金流同比增长39.45%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 5.07亿 | 4.96亿 | 3.86亿 |
经营活动净现金流(元) | 2482.44万 | 5993.2万 | 8357.7万 |
营业收入增速 | -3.07% | -2.32% | -22.19% |
经营活动净现金流增速 | 62.18% | 141.42% | 39.45% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为50.01%,同比下降1.55%;净利率为15.15%,同比下降28.98%;净资产收益率(加权)为5.26%,同比下降47.35%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为50.01%,同比下降1.55%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 49.94% | 51.56% | 50.01% |
销售毛利率增速 | -9.53% | 3.24% | -1.55% |
• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为21.38%,21.32%,15.15%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售净利率 | 21.38% | 21.32% | 15.15% |
销售净利率增速 | -27.86% | -0.28% | -28.98% |
结合公司资产端看收益,需要重点关注:
• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为11.28%,9.99%,5.26%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
净资产收益率 | 11.28% | 9.99% | 5.26% |
净资产收益率增速 | -36.59% | -11.44% | -47.35% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为8.46%,同比下降20.76%;流动比率为8.67,速动比率为6.32;总债务为2109.89万元,其中短期债务为2109.89万元,短期债务占总债务比为100%。
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长15.44%,营业成本同比增长-20.95%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
预付账款较期初增速 | 161.2% | -40.98% | 15.44% |
营业成本增速 | 8.32% | -5.48% | -20.95% |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为1.33,同比下降29.69%;存货周转率为0.91,同比下降17.7%;总资产周转率为0.31,同比下降23.24%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为914.6万元,较期初增长149.05%。
项目 | 20231231 |
期初在建工程(元) | 367.25万 |
本期在建工程(元) | 914.64万 |
从三费维度看,需要重点关注:
• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为11.46%、12.44%、14.88%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售费用(元) | 5813.65万 | 6168.44万 | 5738.99万 |
营业收入(元) | 5.07亿 | 4.96亿 | 3.86亿 |
销售费用/营业收入 | 11.46% | 12.44% | 14.88% |
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