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鹰眼预警:汇中股份营业收入下降

  • 0次浏览     发布时间:2025-04-18 04:20:00    

来源:新浪财经-鹰眼工作室

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月18日,汇中股份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为3.86亿元,同比下降22.19%;归母净利润为5772.47万元,同比下降44.65%;扣非归母净利润为3956.6万元,同比下降60.07%;基本每股收益0.2895元/股。

公司自2014年1月上市以来,已经现金分红11次,累计已实施现金分红为2.64亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对汇中股份2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为3.86亿元,同比下降22.19%;净利润为5841.8万元,同比下降44.74%;经营活动净现金流为8357.7万元,同比增长39.45%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为3.9亿元,同比下降22.19%。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)5.07亿4.96亿3.86亿
营业收入增速-3.07%-2.32%-22.19%

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.6亿元,同比大幅下降44.65%。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)1.09亿1.04亿5772.47万
归母净利润增速-30.07%-3.89%-44.65%

• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为0.4亿元,同比大幅下降60.07%。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)1.02亿9909.73万3956.6万
扣非归母利润增速-31.23%-2.39%-60.07%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为44.67%、59.72%、73.23%,持续增长。

项目202212312023123120241231
应收账款(元)2.27亿2.96亿2.82亿
营业收入(元)5.07亿4.96亿3.86亿
应收账款/营业收入44.67%59.72%73.23%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降22.19%,经营活动净现金流同比增长39.45%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)5.07亿4.96亿3.86亿
经营活动净现金流(元)2482.44万5993.2万8357.7万
营业收入增速-3.07%-2.32%-22.19%
经营活动净现金流增速62.18%141.42%39.45%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为50.01%,同比下降1.55%;净利率为15.15%,同比下降28.98%;净资产收益率(加权)为5.26%,同比下降47.35%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为50.01%,同比下降1.55%。

项目202212312023123120241231
销售毛利率49.94%51.56%50.01%
销售毛利率增速-9.53%3.24%-1.55%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为21.38%,21.32%,15.15%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售净利率21.38%21.32%15.15%
销售净利率增速-27.86%-0.28%-28.98%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为11.28%,9.99%,5.26%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
净资产收益率11.28%9.99%5.26%
净资产收益率增速-36.59%-11.44%-47.35%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为8.46%,同比下降20.76%;流动比率为8.67,速动比率为6.32;总债务为2109.89万元,其中短期债务为2109.89万元,短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长15.44%,营业成本同比增长-20.95%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231
预付账款较期初增速161.2%-40.98%15.44%
营业成本增速8.32%-5.48%-20.95%

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为1.33,同比下降29.69%;存货周转率为0.91,同比下降17.7%;总资产周转率为0.31,同比下降23.24%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为914.6万元,较期初增长149.05%。

项目20231231
期初在建工程(元)367.25万
本期在建工程(元)914.64万

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为11.46%、12.44%、14.88%,持续增长。

项目202212312023123120241231
销售费用(元)5813.65万6168.44万5738.99万
营业收入(元)5.07亿4.96亿3.86亿
销售费用/营业收入11.46%12.44%14.88%

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